
老師早上好:公司供應商應付賬款前期沒有記好賬,現(xiàn)在需要對,老師有什么好的快一些的方法對嗎?謝謝
答: 要求對方出對賬函,要求列明支付明細,開票明細。收到以后你在和你的賬,合同去核對!
老師請問-接手前賬有應付賬款負數(shù),但本供應商現(xiàn)與我方對賬是平賬,這樣該如何解決這筆前賬呢?
答: 需要查下原因,其他應付款負數(shù)應該是你們多付了款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應付賬款50萬,因為供應商質(zhì)量問題,最后開庭仲裁這50萬不用付款了,那這筆款怎么調(diào)賬呢?
答: 同學你好 借,應付賬款 貸,營業(yè)外收入;


顏熙 追問
2020-05-18 09:07
佟老師 解答
2020-05-18 09:11
顏熙 追問
2020-05-18 09:14
佟老師 解答
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佟老師 解答
2020-05-18 10:00
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2020-05-18 10:04
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2020-05-18 10:04
佟老師 解答
2020-05-18 10:06