
已經(jīng)支付參加的會(huì)務(wù)費(fèi),還沒(méi)收到對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票,怎么做賬
答: 可以先做費(fèi)用暫估入賬分錄,等取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票重新編制一遍。
老師,假如收到9月某某公司的款項(xiàng),發(fā)票是在10月開(kāi)出,9月賬務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,可以先掛賬應(yīng)收賬款的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)下,我開(kāi)出去發(fā)票14000 收到款13000。還有1000收不回來(lái),應(yīng)該怎么做賬???
答: 你好,借:銀行存款13000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) (按照發(fā)票上的金額和稅額寫(xiě))
老師您好,上個(gè)月開(kāi)出了十幾萬(wàn)的發(fā)票,但是沒(méi)有收到錢(qián),這個(gè)要怎么做賬呢,
是不是我開(kāi)了發(fā)票給別人,但是,錢(qián)還沒(méi)有收到就要做賬呢?開(kāi)出去發(fā)票怎么做賬呢?
老師你好!開(kāi)出去的發(fā)票和到的款不在同一個(gè)月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開(kāi)的發(fā)票,八月份公戶收到款。


Boey-H 追問(wèn)
2019-09-05 12:22
張艷老師 解答
2019-09-05 12:24
Boey-H 追問(wèn)
2019-09-05 14:05
張艷老師 解答
2019-09-05 14:07