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Boey-H
于2019-09-05 12:17 發(fā)布 ??1432次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-09-05 12:18
可以先做費用暫估入賬分錄,等取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票重新編制一遍。
Boey-H 追問
2019-09-05 12:22
不可以做預付賬款嗎?
張艷老師 解答
2019-09-05 12:24
也可以做預付賬款的。
2019-09-05 14:05
做預付賬款和在費用暫估有什么區(qū)別
2019-09-05 14:07
做費用暫估就是在遵照權責發(fā)生制原則處理。而預付賬款嘛,就是有點取巧了。
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已經(jīng)支付參加的會務費,還沒收到對方開出的發(fā)票,怎么做賬
答: 可以先做費用暫估入賬分錄,等取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票重新編制一遍。
老師,假如收到9月某某公司的款項,發(fā)票是在10月開出,9月賬務應該怎么做賬?
答: 你好,可以先掛賬應收賬款的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是不是我開了發(fā)票給別人,但是,錢還沒有收到就要做賬呢?開出去發(fā)票怎么做賬呢?
答: 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
請問下,我開出去發(fā)票14000 收到款13000。還有1000收不回來,應該怎么做賬啊?
討論
老師我們公司收到錢大于開出發(fā)票錢,怎么做賬處理
請問開出發(fā)票當天未收到款,當月收到款如何做賬?
老師你好!開出去的發(fā)票和到的款不在同一個月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開的發(fā)票,八月份公戶收到款。
老師您好,收到收入,開出去發(fā)票是3008,打到公戶上是3000,少了8元,怎么做賬?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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Boey-H 追問
2019-09-05 12:22
張艷老師 解答
2019-09-05 12:24
Boey-H 追問
2019-09-05 14:05
張艷老師 解答
2019-09-05 14:07