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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-05 15:52

這個(gè)250元您公司要開具發(fā)票嗎?

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 15:53

沒有發(fā)票

張艷老師 解答

2019-09-05 15:57

您公司實(shí)際到賬9750元嘛?還是實(shí)際到賬10000元?客戶給的是現(xiàn)金嗎?

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 15:58

對(duì),實(shí)際到賬9750元

張艷老師 解答

2019-09-05 16:02

老師想知道這個(gè)250元是讓哪里收取了呢?

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:03

客戶收了

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:03

客戶扣除了

張艷老師 解答

2019-09-05 16:06

這個(gè)業(yè)務(wù)很矛盾嗎?您最初的問題是客戶給您公司貨款,自己還自己扣自己的錢呢?什么情況?請(qǐng)將業(yè)務(wù)背景介紹一下

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:06

相當(dāng)于客戶給我們公司一張承兌匯票,扣除250元的承兌貼息

張艷老師 解答

2019-09-05 16:08

相當(dāng)于客戶給我們公司一張承兌匯票,扣除250元的承兌貼息?這樣應(yīng)該您公司扣他們錢?怎么您還實(shí)際到賬還少250元,這樣成客戶扣您公司錢了?好好理順一下,這個(gè)有的矛盾了。
分錄是好寫的,按實(shí)際收到的金額確認(rèn)往來科目就是了。

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:17

我們公司是銷售賣方,客戶是采購(gòu)買方,他們買了我們公司的產(chǎn)品,發(fā)票已開貨送到未付款?,F(xiàn)在客戶付一部分貨款。應(yīng)該是一萬的貨款,但實(shí)際支付了9750元。剩下250的讓我們打了一個(gè)收款收據(jù)實(shí)際并沒有收取

張艷老師 解答

2019-09-05 16:20

描述很清晰,不知道您公司沒有收到的250元為什么要給對(duì)方打收據(jù)呢?太暈了
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄為
借:銀行存款等9750
        貸:應(yīng)收賬款  9750
賬上還掛著應(yīng)收賬款250的余額呢?。。?!

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:24

這個(gè)客戶歷年都是這樣的,一萬扣250,兩萬扣500。相當(dāng)于讓他幫我們把承兌貼現(xiàn),利息他扣除

張艷老師 解答

2019-09-05 16:25

您公司的發(fā)票是按10000開具的嗎?這個(gè)客戶真是無理!!

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:27

對(duì),按實(shí)際1萬開的

張艷老師 解答

2019-09-05 16:29

這樣的話,就只能做
借:營(yíng)業(yè)外支出 250  貸:應(yīng)收賬款 250

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相關(guān)問題討論
這個(gè)250元您公司要開具發(fā)票嗎?
2019-09-05 15:52:06
您好!如果非常少的話,您可以直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-06-03 16:09:46
是收的手續(xù)費(fèi),計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
2017-10-20 10:35:32
借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款
2017-04-16 18:07:57
借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
2016-06-03 16:01:56
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