
有一單位被查,以前年度有虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及調(diào)整以前年度損益,會(huì)計(jì)分錄該如何做,請(qǐng)賜教,謝謝!
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出」 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)2019年被稽查,發(fā)現(xiàn)2015年取得的部分成本發(fā)票為虛開(kāi),要求企業(yè)進(jìn)行進(jìn)行轉(zhuǎn)出并繳納滯納金。請(qǐng)問(wèn)這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額可以在2019年度進(jìn)行稅前扣除嗎?還是要做為以前年度損益調(diào)整處理?謝謝
答: 做為以前年度損益調(diào)整處理 你可以要求變更2015年的所得稅申報(bào)表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我上個(gè)年度進(jìn)的物料消耗發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司存在稅務(wù)問(wèn)題,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我該如何做分錄?是借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是需要沖以前年度損益調(diào)整嗎
答: 原來(lái),記賬時(shí)的分錄是啥寫(xiě)的?


趙英老師 解答
2019-09-06 08:53