增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時(shí)候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

老師你好:金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280貸:管理費(fèi)用 280還是做成紅字沖減費(fèi)用的模式(如收到存款利息沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用)?
答: 您好,做成紅字沖減費(fèi)用的模式 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 280
請問老師金稅盤費(fèi)用的問題1月份支付的借 管理費(fèi)用--維護(hù)費(fèi) 貸 現(xiàn)金1月份減免增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 561.13 貸 管理費(fèi)用--維護(hù)費(fèi) 561.13這個(gè)月沖借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 --561.13 貸 管理費(fèi)用--維護(hù)費(fèi) --561.13重新入賬借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 561.13 借 管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) --561.13但是這個(gè)月的管理費(fèi)用減少了561.13利潤表比資產(chǎn)負(fù)債表多561.13,怎么辦?
答: 你重新結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面么,
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
答: 您好,分錄是對的。

