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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-19 21:29

您好,分錄是對的。

奔跑的蝸牛 追問

2017-04-19 21:48

@王老師:對的? 
我下月先沖紅,將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入    借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅-減免稅額    800 
然后:在處理要發(fā)交的增值稅賬務(wù)處理, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   300 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額    300

王雁鳴老師 解答

2017-04-19 21:52

您好,下月初報稅時,賬務(wù)處理: 
先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820 
借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 300

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相關(guān)問題討論
您好,分錄是對的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
對的
2017-05-21 08:25:45
你的分錄應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
2019-10-30 10:48:24
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