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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-06 11:01

借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:07

老師 為啥,進項稅轉(zhuǎn)出了,庫存商品還多了?

江老師 解答

2019-09-06 11:08

是的,你想如果是開具普通發(fā)票,不抵扣進項稅,這個就是庫存商品的金額增加
這個開具紅字發(fā)票也是一樣的。

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:11

就是進項稅變成成本了?

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:12

那銷售方重新開發(fā)票給我,我怎么記啊

江老師 解答

2019-09-06 11:13

借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:18

老師 那進項稅轉(zhuǎn)出貸方,最后再記到哪呢?

江老師 解答

2019-09-06 11:20

一、進項稅轉(zhuǎn)出處理在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn)處理
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:22

老師  轉(zhuǎn)到已交稅金行不?

江老師 解答

2019-09-06 11:24

這個是理論上正確的分錄,實際工作中也是有用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目核算的,因此你說實際工作中轉(zhuǎn)入已交稅金這個科目也是可以的。

學(xué)徒 追問

2019-09-06 11:25

然后從已交稅金轉(zhuǎn)到銀行,就交稅了

江老師 解答

2019-09-06 11:27

我明白你說的,可以轉(zhuǎn)入已交稅金

學(xué)徒 追問

2019-09-06 12:41

老師 對方紅沖之后,再給我重開發(fā)票。我做庫存商品采購分錄,那不是和最開始收到發(fā)票時做的重復(fù)的嗎?

學(xué)徒 追問

2019-09-06 13:39

老師 在嗎?

江老師 解答

2019-09-06 14:21

重開發(fā)票時
借:原材料(或庫存商品)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

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借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-06 11:01:21
你好 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 這個金額是進項稅額
2019-09-06 11:09:09
是 接受虛開的發(fā)票嗎
2019-07-11 13:55:43
您好 庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)
2021-05-18 20:25:30
你好!借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-08-20 10:40:42
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