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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-06 11:09

你好 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出   這個金額是進項稅額

學徒 追問

2019-09-06 11:13

老師 那銷售方重新開發(fā)票給我,我怎么記啊

meizi老師 解答

2019-09-06 11:18

你好 你做 借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款或者銀行存款負數(shù)

學徒 追問

2019-09-06 13:58

老師 對方紅沖之后,再給我重開發(fā)票。我做庫存商品采購分錄,那不是和最開始收到發(fā)票時做的重復(fù)的嗎?

meizi老師 解答

2019-09-06 14:00

你不是要先紅沖 在接受正確的發(fā)票 你在做一筆購進  之前是一進一退不影響你   沒有重復(fù)

學徒 追問

2019-09-06 14:07

老師 我咋紅沖啊?

meizi老師 解答

2019-09-06 14:08

做紅字分錄  按你上月分錄 你不是先做轉(zhuǎn)出  你做 借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款或者銀行存款負數(shù)

學徒 追問

2019-09-06 14:18

老師 是這樣嗎?

meizi老師 解答

2019-09-06 14:24

借庫存商品100 進項稅13  貸應(yīng)付賬款113  再做借:原材料/庫存商品-100

貸:應(yīng)付帳款-113

應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出13

學徒 追問

2019-09-06 15:22

老師 你是說做一個分錄就完成了?

meizi老師 解答

2019-09-06 15:25

你好 嗯 是的 你就直接做一個收到紅字發(fā)票

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借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-06 11:01:21
你好 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 這個金額是進項稅額
2019-09-06 11:09:09
是 接受虛開的發(fā)票嗎
2019-07-11 13:55:43
您好 庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)
2021-05-18 20:25:30
你好!借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-08-20 10:40:42
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