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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 14:54

你好 你們計(jì)提的分錄不對(duì)  應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款  支付這筆費(fèi)用的話  借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款

陽光的荷花 追問

2019-09-06 15:07

謝謝老師,我剛剛寫錯(cuò)了。我們計(jì)提的時(shí)候分錄確實(shí)是管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。不過,截至到8月份,我們共計(jì)提了一年零兩個(gè)月,而這次支付,是支付掉了兩年的,那剩下的這10個(gè)月的管理費(fèi)是不是要分開錄入呀?借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后每個(gè)月攤銷時(shí)再 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用?

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 15:12

你好 剩下10個(gè)月的 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款

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你好 你們計(jì)提的分錄不對(duì) 應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 支付這筆費(fèi)用的話 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的話 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 不過沒有發(fā)票的話 這個(gè)管理費(fèi)用不可以稅前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費(fèi)用,沒有進(jìn)行計(jì)提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時(shí)記入了收入,支付社保時(shí)就要計(jì)入成本了,個(gè)人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時(shí)就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17
你好,如果是收到報(bào)銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金。
2020-08-06 12:06:19
1 可以,2 ,沒有發(fā)票 ,這個(gè)納稅調(diào)增
2020-09-09 12:37:33
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