老師您好,我們從去年7月開始應(yīng)該向基金管理人支付管理費(fèi),但一直未付,所以做賬時(shí)每月分?jǐn)傆?jì)提,借其他應(yīng)付,貸管理費(fèi)用?,F(xiàn)在我們支付了這筆管理費(fèi)用,但未收到發(fā)票,請(qǐng)問該如何做賬呢?
陽光的荷花
于2019-09-06 14:39 發(fā)布 ??1427次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-09-06 14:54
你好 你們計(jì)提的分錄不對(duì) 應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 支付這筆費(fèi)用的話 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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你好 你們計(jì)提的分錄不對(duì) 應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 支付這筆費(fèi)用的話 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2019-09-06 14:54:20

你好 支付的話 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 不過沒有發(fā)票的話 這個(gè)管理費(fèi)用不可以稅前扣除的
2019-09-06 15:01:10

您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費(fèi)用,沒有進(jìn)行計(jì)提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時(shí)記入了收入,支付社保時(shí)就要計(jì)入成本了,個(gè)人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時(shí)就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17

這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方
2020-05-09 20:27:02

你好,如果是收到報(bào)銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金。
2020-08-06 12:06:19
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陽光的荷花 追問
2019-09-06 15:07
答疑蘇老師 解答
2019-09-06 15:12