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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-08 13:05

您好
收到材料 未收到發(fā)票 先暫估入賬
借 原材料 不含可抵扣進項稅額
貸 應付賬款-暫估應付賬款

shelley 追問

2019-09-08 13:07

入賬的時候只有入庫單和送貨單,沒有報銷單之類的可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-08 13:08

入賬的時候只有入庫單和送貨單,沒有報銷單之類的可以

shelley 追問

2019-09-08 13:11

我們是月結供應商的貨款都會壓一個月對賬,付款,供應商比較多,如果全都入暫估就不能細分到每一家了。能不能入賬的時候就憑入庫單和送貨單,付款的時候寫付款單附發(fā)票

shelley 追問

2019-09-08 13:12

憑入庫單送貨單掛應付賬款

bamboo老師 解答

2019-09-08 13:15

暫估入賬的時候也暫估到對應的供應商名下  比如
借 原材料
貸 應付賬款-暫估甲
應付賬款-暫估乙
這樣子 然后收到發(fā)票后根據供應商分別紅沖

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您好 收到材料 未收到發(fā)票 先暫估入賬 借 原材料 不含可抵扣進項稅額 貸 應付賬款-暫估應付賬款
2019-09-08 13:05:23
您好,可以的。
2017-02-12 18:41:55
你好 具體是發(fā)票少開了還是什么情況
2019-12-17 19:06:02
你好 如果你入庫單了 那么需要做賬的 因為你實際收到了這批材料了 。 暫估入庫 收到發(fā)票沖暫估 在按實際發(fā)票做一遍
2020-07-01 16:02:59
你好 借;原材料,貸;應付賬款——暫估
2020-07-04 09:25:24
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