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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-08 14:02

不計提
你這個分錄不對
借預(yù)付,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸進項轉(zhuǎn)出
你可以帶進數(shù)

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:05

我是借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸:預(yù)付賬款負數(shù),應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出正數(shù)

郭老師 解答

2019-09-08 14:06

這個是正確的
你看和你剛才的不一樣

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:08

剩余返利包含了好多細項,我還需要計提嗎?如果不計提,哪需要用紅票的數(shù)據(jù)沖銷以前計提的數(shù)據(jù)嗎?

郭老師 解答

2019-09-08 14:11

不用
不需要的,直接做這個就可以,這個就是紅沖成本的,庫存沒變化不紅沖

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:14

如果汽車4S店的返利計算是比較重要的,每月都會按銷售政策計提當月的返利

郭老師 解答

2019-09-08 14:15

沒有開發(fā)票也計提?
分錄

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:18

我們是當月計提返利時是借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸預(yù)付賬款負數(shù),返利到賬了就要沖銷,借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù),貸:預(yù)付賬款正數(shù)

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:19

是的,每月都需要計提,如果不計提,當月的經(jīng)營情況就體現(xiàn)不出來了,汽車4S店的返昨無非就是提車時直接給的返利和剩余返利

郭老師 解答

2019-09-08 14:22

發(fā)票到了紅沖你每個月計提,然后做發(fā)票的

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:26

但是我有一部門還沒有計提到,還需要補計提嗎,如果補計提,是不是重復(fù)計提了,如果紅票到了就是減少成本的了

郭老師 解答

2019-09-08 14:28

那些部門?返利紅沖成本,你好涉及哪個部門還有負數(shù)發(fā)票給你開的什么內(nèi)容的

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:28

但是我有一部份還沒有計提到,還需要補計提嗎,如果補計提,是不是重復(fù)計提了,因為紅票到了就是減少成本的了

郭老師 解答

2019-09-08 14:29

返利就是減少成本或者增加收入
白送你們錢了,

害羞的期待 追問

2019-09-08 14:32

還是沒有解決我的問題

郭老師 解答

2019-09-08 14:34

你的意思返利你的成本減少
難道不是成本減少
對方開的發(fā)票就適合你庫存有關(guān)
不紅沖成本,你想紅沖什么

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不計提 你這個分錄不對 借預(yù)付,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸進項轉(zhuǎn)出 你可以帶進數(shù)
2019-09-08 14:02:07
借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 然后也得紅沖你的成本,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2019-04-09 19:30:18
不需要沖減成本啊 直接沖減收入就可以了
2019-09-11 16:46:34
你好,可以的。和之前分錄一樣金額負數(shù)
2018-12-19 17:05:39
你好,分錄是這樣處理的
2017-11-14 14:46:07
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  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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