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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-09 12:44

具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?

An 追問

2019-09-09 12:52

生產(chǎn)加工

張艷老師 解答

2019-09-09 13:01

借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
      貸:銀行存款等
借:銀行存款等
       貸:主營業(yè)務(wù)收入
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
        貸:原材料等
申報(bào)就根據(jù)開票項(xiàng)目對(duì)應(yīng)填寫增值稅申報(bào)表就是了。

An 追問

2019-09-09 13:03

稅率沒分開?到時(shí)怎么知道進(jìn)13%抵9%呢?

張艷老師 解答

2019-09-09 13:04

您說的進(jìn)13%抵9%是什么意思?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,是不對(duì)應(yīng)稅率的。只要是符合抵扣的情形,就是可以全額抵扣的。

An 追問

2019-09-09 13:16

就是進(jìn)項(xiàng)13%,開銷項(xiàng)出去是9%。是不是理解為稅款抵稅款,不算稅率

張艷老師 解答

2019-09-09 13:18

是的,不區(qū)分對(duì)應(yīng)稅率的,只要是符合抵扣的情形,正常抵扣進(jìn)項(xiàng)就是了。

An 追問

2019-09-09 13:19

好的,謝謝老師

An 追問

2019-09-09 13:19

如果是預(yù)付賬款,直接沖減預(yù)付賬款就行是吧

張艷老師 解答

2019-09-09 13:19

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?
2019-09-09 12:44:02
如果捐贈(zèng)符合增值稅免稅政策,分錄如下 借:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào) 附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-12-09 16:46:35
老師是不是應(yīng)該這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)6月進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6月的5000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 7月的5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 7月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月銷項(xiàng)稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-07 09:55:49
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