老師,收13的進(jìn)項(xiàng),開9%的銷項(xiàng)出去,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?電子稅務(wù)申報(bào)怎么申報(bào)呢?
An
于2019-09-09 12:43 發(fā)布 ??1473次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-09-09 12:44
具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?
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具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?
2019-09-09 12:44:02

如果捐贈(zèng)符合增值稅免稅政策,分錄如下
借:營業(yè)外支出
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:庫存商品
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)
附表二第14行
2020-07-18 10:28:40

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-12-09 16:46:35

老師是不是應(yīng)該這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)6月進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6月的5000
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6月的5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000
結(jié)轉(zhuǎn)7月進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 7月的5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 7月的5000
結(jié)轉(zhuǎn)7月銷項(xiàng)稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16

你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-07 09:55:49
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