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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-09 15:23

你好!這樣本身是可以的了??梢栽履┙Y(jié)轉(zhuǎn)成本。
至于你們有沒有預(yù)付,這個(gè)就看情況了。你具體是對(duì)什么不理解

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 15:30

您好老師,我是想問一下我們到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,已銷商品有得供貨商已經(jīng)付過錢了,有得沒有付過錢,里面包含有發(fā)票成本的和沒有發(fā)票成本的,我們是不是要把已付和未付的都結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么做分錄呢?

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 15:31

并且這里面還包含我們同事給公司借款去支付一部分供貨商貨款的

宋生老師 解答

2019-09-09 15:40

你好!只要確認(rèn)收貨了,都要確認(rèn)成本。成本跟有沒有收到款沒有關(guān)系。
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品就可以了。
至于你說的,沒有收到發(fā)票的話,這部分成本就要暫估了。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 15:52

老師您好    圖片里面是我們部分銷售的商品 ,我們是屬于供貨商一件代發(fā)的那種,貨物銷售出去后,我們是 借:其他貨幣資金-**    貸:預(yù)收賬款     確認(rèn)收入的時(shí)候:借:預(yù)收賬款    貸:主營業(yè)務(wù)收入         下面是我們銷售商品后   需要支付給供貨商的貨款,標(biāo)注黃色的是我們已付過錢的或者同事用借公司的款付給供貨商的    沒有標(biāo)注黃的是未支付過錢的     之前會(huì)計(jì)月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本    貸應(yīng)付賬款(供應(yīng)商的名稱)。您看下這樣做分錄可以嗎?   我是想問下  做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候  是不是 不管我們付不付款給供貨商都要結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?   這樣的話  借貸分錄怎么做呢    求解   老師

宋生老師 解答

2019-09-09 15:57

你好!不管你付不付,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都是一樣的。
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品就可以了
只是你買貨的時(shí)候,如果付了錢,借庫存商品 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 的區(qū)別而已。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:08

老師你沒看明白我上面說的話   我說了 我們之前會(huì)計(jì)做賬 是  沒有走庫存商品這個(gè)科目的     麻煩您仔細(xì)看下我的問題呢

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:14

上面的問題 我給您截圖了   那個(gè)是我們已銷售的商品和后面對(duì)應(yīng)供貨商的貨款  有支付過的和未支付過的   我是想問您一下   結(jié)轉(zhuǎn)成本的主營業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的金額是   供貨商不管付錢和不付錢的金額全部加起來是   是主營業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的金額嗎?

宋生老師 解答

2019-09-09 16:15

你好!不好意思,沒有注意這個(gè)細(xì)節(jié),如果不同庫存商品,那么就按之前的,貸方計(jì)入應(yīng)付賬款。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。只是這樣本身不規(guī)范。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:21

哦  那主營業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的金額是不是   付款和未付款貨款加起來的金額呢?因?yàn)檫@里面還涉及到了同事用借款支付部分貨款       分錄怎么是不要   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付賬款     其他應(yīng)收款呢?

宋生老師 解答

2019-09-09 16:26

你好!是的。是加起來的金額,如果有這部分,是要沖減其他應(yīng)收款。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:27

怎么沖減呢?老師   是需要問下同事他用借款支付的那些供貨商的貨款嗎?

宋生老師 解答

2019-09-09 16:29

你好!如果只是他個(gè)人支付話,就不用問。如果他支付的這部分,公司已經(jīng)確認(rèn)了對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,就要問他,看支付了哪些,因?yàn)槠渌麘?yīng)收款也要沖減應(yīng)付賬款。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:30

我做的是  借:主營業(yè)務(wù)成本 (加起來的金額)  貸:應(yīng)付賬款(未付款的) 其他應(yīng)收款(同事借款抵消的金額數(shù))   但是借貸不平     哪一步出現(xiàn)問題了呢?求解 老師

宋生老師 解答

2019-09-09 16:31

你好!你這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本估計(jì)還對(duì)應(yīng)了已付款的部分了。這中間估計(jì)有個(gè)差額就是已付款這部分

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:39

是的    那我是不是直接   貸:應(yīng)付賬款(不同的沒有付款的供貨商)  其他應(yīng)收款    但是我看了一下  和主營業(yè)務(wù)成本的價(jià)格是對(duì)不上的

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:41

老師您看下我的截圖      是不是分錄做錯(cuò)了呢?怎么做才對(duì)呢?求解

宋生老師 解答

2019-09-09 16:44

你好!你這個(gè)借方應(yīng)該是貸方的合計(jì)數(shù)了。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:44

我是不是要問下同事   哪些是他用借款抵消的供貨商    然后借:主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)付賬款     貸:應(yīng)付賬款    其他應(yīng)收款    這樣做是不是正確的呢?

宋生老師 解答

2019-09-09 16:45

你好!是的。分錄是這樣沒錯(cuò)。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:46

如果說借方是  貸方合計(jì)數(shù)的話    豈不是就不知道那筆錢我們已經(jīng)付過客戶了    因?yàn)槲覀冎白龅姆咒?nbsp; 是 借主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款的

宋生老師 解答

2019-09-09 16:49

你好!你看應(yīng)付賬款的明細(xì)賬就好了。因?yàn)槟悻F(xiàn)在是貸方。你支付的時(shí)候借方,就知道了。

sunny'曹瑞娟 追問

2019-09-09 16:49

老師  這是咱們的聊天截圖    按這個(gè)操作就對(duì)了    沒問題對(duì)吧~

宋生老師 解答

2019-09-09 16:51

你好!是的。分錄就是這樣。

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你好!這樣本身是可以的了??梢栽履┙Y(jié)轉(zhuǎn)成本。 至于你們有沒有預(yù)付,這個(gè)就看情況了。你具體是對(duì)什么不理解
2019-09-09 15:23:37
您好 無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理寫分錄 借:應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-03-01 16:47:25
是滴。第二筆分錄的貸方換成預(yù)付賬款科目即可。
2017-09-26 11:27:45
借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款
2016-08-25 10:56:58
您好,這筆款進(jìn)應(yīng)付賬款。
2020-04-27 10:42:19
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