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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-09 16:15

你好 因為什么原因多計提增值稅了

陌影& 追問

2019-09-09 16:52

老師,我按以前會計留的余額建的賬套,但是銀行流水交的增值稅比他留的余額少交了366.97元,所以就一直留著余額366.97元,我接手以后沒有產(chǎn)生余額,所以我還要弄清余額是哪里來的嗎?

陌影& 追問

2019-09-09 16:53

這樣不是要把以前會計的賬要從頭查一遍嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-09 16:54

你好 是的 如果是多計提的話 直接調(diào)整就可以了

陌影& 追問

2019-09-09 17:02

好吧,我查吧

陌影& 追問

2019-09-09 17:06

那么我不管余額可以吧。

陌影& 追問

2019-09-09 17:10

老師,是以前多計提了,怎樣調(diào)整?

陌影& 追問

2019-09-09 17:21

老師,以前多計提的增值稅應(yīng)該怎樣調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-09-09 17:25

你好 借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,當(dāng)于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
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