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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-09 19:33

你好,借;庫存商品或原材料 ,   貸;應付賬款-暫估

764311036 追問

2019-09-09 19:36

不用做欠誰家的款嗎

鄒老師 解答

2019-09-09 19:37

你好,應付賬款不需要具體到欠誰家的款項的

764311036 追問

2019-09-09 19:40

收到發(fā)票后是不是做個紅字原數(shù)沖掉,再重新入庫呀

鄒老師 解答

2019-09-09 19:40

你好,是的,收到發(fā)票是紅沖暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票再做購進處理

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相關問題討論
你好,借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估
2019-09-09 19:33:39
借 工程施工-運輸款60000 貸:應付賬款-xx單位60000 付款 借:應付賬款-xx單位30000 貸:銀行存款30000
2019-10-15 14:27:58
你好!沒關系的啊。你一開始做借預付賬款 貸現(xiàn)金等 后面再付另外一半,借管理費用-辦公費等 貸預付賬款 現(xiàn)金
2017-07-19 10:01:03
你好,可以先這么處理,但是最終收到保險公司的款項是需要做收入處理的
2017-07-11 14:52:25
你好,這個是租金費用還是收入
2017-01-03 17:15:23
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