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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-10 09:38

你好,需要做你第一個圖片提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 09:39

好的,謝謝老師了

鄒老師 解答

2019-09-10 09:39

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Vicky7.18 追問

2019-09-10 10:43

老師,我剛才做的分錄,是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,還是這接做到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面,這2個哪個對嗎

鄒老師 解答

2019-09-10 10:44

你好,需要把進項稅額,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:00

老師,麻煩幫忙看一下,印花稅填寫數(shù)字地方對嗎?我們這個月開了倉儲服務(wù)

鄒老師 解答

2019-09-10 11:01

你好,需要與你單位簽訂的倉儲服務(wù)合同比較才知道計稅依據(jù)是否填寫正確的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:02

沒有合同

鄒老師 解答

2019-09-10 11:07

你好,那你填寫的倉儲服務(wù)合同的計稅依據(jù)這個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的呢?

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:07

是根據(jù)開票的價稅合計填寫也可以對嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:08

安徽這邊計稅依據(jù)是價稅合計

鄒老師 解答

2019-09-10 11:15

你好,是根據(jù)實現(xiàn)的倉儲服務(wù)含稅收入金額填寫申報的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:16

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-10 11:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,需要做你第一個圖片提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-09-10 09:38:55
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好同學(xué)可以退稅
2022-04-15 08:18:15
哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額(含留抵)=應(yīng)納稅額
2018-10-10 10:42:29
你好!賬上不反應(yīng)這個留抵的金額。
2017-09-21 17:05:53
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