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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-09-10 11:05

你好!借管理費用-保險費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

追問

2019-09-10 11:09

那進的成本不用轉嗎老師

宋生老師 解答

2019-09-10 11:12

你好!你這個保險費計入到成本了嗎

追問

2019-09-10 11:16

是的啊,之前做到費用里面的。結轉了損益

宋生老師 解答

2019-09-10 11:20

你好!這個沒關系,你這次繼續(xù)結轉就好了

追問

2019-09-10 11:28

費用不用去沖嗎?這筆費用也不屬于我們公司,所以我們才把進項稅轉出

宋生老師 解答

2019-09-10 11:31

你好!如果不屬于你們公司的費用。那么這個錢你是要收回來嗎?

追問

2019-09-10 11:36

是私人墊付的,相當于公司就欠私人這筆錢。所以就說這個就私人自己承擔,不管公司的事

宋生老師 解答

2019-09-10 11:40

您好!你借其他應付款貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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相關問題討論
你好!借管理費用-保險費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-09-10 11:05:39
建議這樣做會計分錄 借:管理費用等--保險費 稅金及附加--車船稅 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2019-02-21 10:54:37
同學,你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負數(shù)分錄就可以
2022-06-07 11:22:07
同學你好 這個車船稅的分錄要做 借稅金及附加 貸應交稅費車船稅 然后 借管理費用3000 借應交稅費車船稅600 借進項200 貸其他應付款3800
2024-01-26 12:40:08
你好,同學。這個1、計提時: 借:稅金及附加-車船稅 貸:應交稅費-車船稅 2、繳納時: 借:應交稅費-車船稅 貸:銀行存款
2021-03-10 14:28:56
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