
之前3月份認證了一張專票,保險費?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張票不應該抵扣,因此報增值稅時做了進項稅轉出。3月份憑證大概為:借:管理費用-保險費 100 管理費用-車船使用稅 20 應交稅費-進項 13 貸:其他應付款,那現(xiàn)在做了進項稅轉出,那該怎么做分錄去沖
答: 你好!借管理費用-保險費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
交車險收到專票有代收的車船稅是這樣記嗎計提:借:稅金及附加 貸:應交稅金―車船使用稅轉賬時:借:管理費用 應交稅金―車船使用稅 應交稅金―待認證進項稅 貸:銀行存款
答: 建議這樣做會計分錄 借:管理費用等--保險費 稅金及附加--車船稅 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,有一個保險的發(fā)票,備注上寫明車船稅600,我做賬能不呢這樣寫 借;管理費用 3000+600 進項稅200貸:其他應付款3800 ,老師我這樣寫會有什么影響嗎
答: 同學你好 這個車船稅的分錄要做 借稅金及附加 貸應交稅費車船稅 然后 借管理費用3000 借應交稅費車船稅600 借進項200 貸其他應付款3800


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2019-09-10 11:09
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