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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-11 07:22

你好,借應付職工薪酬--工傷保險,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,

Aaron 追問

2019-09-11 07:23

能不能說詳細點,是負數(shù)還是正數(shù),請用具體數(shù)字舉例可以嗎,謝謝

Aaron 追問

2019-09-11 07:23

沒看懂

Aaron 追問

2019-09-11 07:25

還有如何掛往來呢?因為和幾個月工傷保險都是抵扣以前月份,準備以后每個月做賬時也做沖減

Aaron 追問

2019-09-11 07:30

您在嗎?請解答一下好嘛

莊老師 解答

2019-09-11 08:03

你好,1、計算退還工傷保險,借應付職工薪酬--工傷保險1000,貸以前年度損益調(diào)整1000,
2、借以前年度損益調(diào)整1000,貸利潤分配--未分配利潤750,應交稅費--應交所得稅250,
3、每個計提時工傷保險,借管理費用--工傷保險500,貸應付職工薪酬--工傷保險500,
4、繳交時每個月抵100,借應付職工薪酬--工傷保險500-100,貸銀行存款400

Aaron 追問

2019-09-11 08:32

你這樣在分錄中依然沒有反應出每個月抵扣情況

Aaron 追問

2019-09-11 08:32

我是說掛往來

莊老師 解答

2019-09-11 09:05

你好,要掛往業(yè)來也可以,
1、計算退還工傷保險,借其他應收款--工傷保險1000,貸以前年度損益調(diào)整1000,
2、借以前年度損益調(diào)整1000,貸利潤分配--未分配利潤750,應交稅費--應交所得稅250,
3、每個計提時工傷保險,借管理費用--工傷保險500,貸應付職工薪酬--工傷保險500,
4、繳交時每個月抵100,借應付職工薪酬--工傷保險500,貸銀行存款400,其他應收款--工傷保險100

Aaron 追問

2019-09-11 12:45

為什么掛往來時不一借一貸應付職工薪酬

莊老師 解答

2019-09-11 14:02

你好,掛往來最后沖掉往來就可以

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同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整, 借:費用 負數(shù)
2024-02-26 15:33:19
你這里不能退稅,正常做收入,只是作為內(nèi)銷收入正常交稅,不可以做外賬退稅。 你這里調(diào)整的只是我這退稅部分,同學
2020-04-16 17:36:11
你好,借應付職工薪酬--工傷保險,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
2019-09-11 07:22:13
你好,是調(diào)整什么科目
2019-07-11 15:58:53
把您的分錄給老師寫出來。
2018-05-28 17:09:13
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