
我去年有一筆管理費(fèi)用不能入賬,現(xiàn)在要調(diào)賬調(diào)出來,怎么調(diào)?就是去年買了幾種辦公費(fèi),我是這樣做的:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100貸:其他應(yīng)付款-趙新義 8100月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做的:借:本年利潤 8100貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤分配-未分配利潤8100貸:本年利潤 8100我想問一下周老師,現(xiàn)在我該怎么做分錄?
答: 公司一直沒有收入,買啥東西都是老板墊錢 這筆賬之所以要調(diào)出來,是因?yàn)槲覀冑I辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票,當(dāng)然我們是沒有責(zé)任的,只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來
母子公司當(dāng)年形成的房租,期末時合并報表中借方記“其他應(yīng)付款”,貸方記“管理費(fèi)用”,在編制合并報表時,應(yīng)不應(yīng)該根據(jù)“管理費(fèi)用”金額將未分配利潤額調(diào)增
答: 您好,母子公司形成的損益和往來,在合并層面是需要抵消的 ,希望能夠幫助到您,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份填的管理費(fèi)用是0.1,未分配利潤-0.1,其他應(yīng)付款0.1已經(jīng)上報了,但是9月份客戶拿來7月份的發(fā)票費(fèi)用,9月份做賬和上報的報表不一樣怎么辦
答: 9月份進(jìn)行賬務(wù)處理,會產(chǎn)生新的財務(wù)報表,與前期的8月份財務(wù)報表無關(guān)

