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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 12:23

你好,你是沖回3%稅率開具發(fā)票嗎

lily 追問(wèn)

2019-09-11 14:12

不是,稅務(wù)讓我按13個(gè)點(diǎn)報(bào),這個(gè)月再開一張正確的13個(gè)點(diǎn)發(fā)票。如果再開3個(gè)點(diǎn),申報(bào)網(wǎng)會(huì)有異常!

小惑老師 解答

2019-09-11 14:14

那3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票不做紅字處理嗎

lily 追問(wèn)

2019-09-11 14:15

對(duì)的,只要在申報(bào)表中做負(fù)數(shù)就行,稅務(wù)后能已經(jīng)給我處理了異常。

lily 追問(wèn)

2019-09-11 14:17

那我這個(gè)月在未開發(fā)票欄寫上月已報(bào)的負(fù)數(shù),還有上月的銷項(xiàng)分錄也是按13個(gè)點(diǎn)正確的做的,那我這個(gè)月就不做分錄了是嗎?

小惑老師 解答

2019-09-11 14:23

是的,那就不用做分錄調(diào)整了

lily 追問(wèn)

2019-09-11 14:24

好好,謝謝老師

小惑老師 解答

2019-09-11 14:37

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國(guó)有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí),向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好,你是沖回3%稅率開具發(fā)票嗎
2019-09-11 12:23:58
你好,給對(duì)方的聯(lián)次需要蓋章,自己做賬的也需要蓋章,
2016-10-11 08:39:45
你好,你把這個(gè)銷項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷售方來(lái)開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
你好,這個(gè)也是可以的
2022-03-21 01:00:56
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