
老師:我前期有一筆暫估材料,在暫估的當(dāng)期我已結(jié)成到成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做分錄呀?
答: 按發(fā)票做賬借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 紅沖暫估借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
上個(gè)月暫估材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,材料已經(jīng)用了,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了。怎么做分錄呢?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估材料1000入庫(kù),本月領(lǐng)取500,次月來(lái)發(fā)票沖回成本多少,怎么分錄
答: 你好,次月來(lái)了多少發(fā)票

