老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結(jié)賬的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務(wù)業(yè)的課程,可以看看這個(gè)的 答
做賬要做材料臺賬嗎 問
做賬,通常不要做材料臺賬 答
一個(gè)公司有一個(gè)項(xiàng)目 另一個(gè)公司準(zhǔn)備投錢 但不占 問
同學(xué),你好 不占股的話,你投錢只能做借款,分紅就是還錢 答
老師好!專項(xiàng)扣除子女有兩個(gè),父母都健在且超過60周 問
這些均可以填寫扣除 答

老師:我前期有一筆暫估材料,在暫估的當(dāng)期我已結(jié)成到成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么做分錄呀?
答: 按發(fā)票做賬借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
上個(gè)月暫估材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,材料已經(jīng)用了,這個(gè)月發(fā)票回來了。怎么做分錄呢?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月暫估了原材料出了成本,本月收到發(fā)票紅沖了之前暫估的原材料,再做了一張正確的分錄,請問之前暫估的成本如何沖回?怎么做分錄?
答: 你好,之前暫估的成本如果沒有錯(cuò)誤,是不需要沖銷的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

