老師,,員工報(bào)銷(xiāo)差旅住宿 發(fā)票按什么類(lèi)目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠(chǎng)房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專(zhuān) 問(wèn)
手機(jī)專(zhuān)票可以抵扣 答

老師,個(gè)體戶(hù)差額征收怎么填申報(bào)表?謝謝
答: 你好,在圖二經(jīng)營(yíng)所得里面填寫(xiě)當(dāng)月利潤(rùn)。
老師,個(gè)體戶(hù)差額征收怎么填申報(bào)表?謝謝
答: 個(gè)體戶(hù)應(yīng)該不存在差額征稅,你們是屬于核定征收的企業(yè)。下面的90000元的收入是月核定的數(shù)據(jù)。交的增值稅是2700元。后面三行的“應(yīng)稅額”是2700
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)申報(bào)表怎么填的
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)是什么稅種?

