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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 16:22

個(gè)體戶應(yīng)該不存在差額征稅,你們是屬于核定征收的企業(yè)。下面的90000元的收入是月核定的數(shù)據(jù)。交的增值稅是2700元。后面三行的“應(yīng)稅額”是2700

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-09-11 16:23

沒(méi)有增值稅,只有增值稅附加,請(qǐng)問(wèn)怎么填?謝謝

江老師 解答

2019-09-11 16:24

這個(gè)先填寫(xiě)增值稅的申報(bào)表,才能填寫(xiě)后面的這個(gè)表

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-09-11 16:26

好的,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)是啥?謝謝

江老師 解答

2019-09-11 16:28

你們是按90000元的千分之8交個(gè)人所得稅,就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-09-11 16:30

不用減費(fèi)用嗎?

江老師 解答

2019-09-11 16:41

這個(gè)不存在減費(fèi)用,直接是核定征收,不是查賬征收,查賬征收才存在減費(fèi)用

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-09-11 16:43

明白了增值額附加還是根據(jù)增值稅的稅額來(lái)對(duì)應(yīng)的稅率來(lái)繳納增值稅附加嗎?謝謝

江老師 解答

2019-09-11 16:44

是的,按交的增值稅交增值稅的附加稅

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你好,在圖二經(jīng)營(yíng)所得里面填寫(xiě)當(dāng)月利潤(rùn)。
2019-09-11 16:45:43
個(gè)體戶應(yīng)該不存在差額征稅,你們是屬于核定征收的企業(yè)。下面的90000元的收入是月核定的數(shù)據(jù)。交的增值稅是2700元。后面三行的“應(yīng)稅額”是2700
2019-09-11 16:22:11
你好,是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅申報(bào)嗎
2018-01-17 08:57:59
你好,請(qǐng)問(wèn)是什么稅種?
2019-07-10 09:22:29
同學(xué)你好,跟你申報(bào)1月份的操作是一樣的,只是申報(bào)2月時(shí)是填本年累計(jì)金額
2019-03-11 14:56:31
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