亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-11 21:08

您好
采購?fù)戤厛?bào)銷的時(shí)候
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款

少年 追問

2019-09-11 21:40

還是不太明白。比如公司預(yù)支1萬元給采購員采購,那這時(shí)是借:其他應(yīng)收1萬,貸:銀行存款1萬。如果采購原材料花8千元。此時(shí)是借:原材料。那貸方呢。

bamboo老師 解答

2019-09-11 21:41

貸方就是其他應(yīng)收款8000

少年 追問

2019-09-11 21:44

哦明白了,反正無論如何,就是要把其他應(yīng)收款這個(gè)科目清掉是嘛。

少年 追問

2019-09-11 21:47

如果是超支了,原材料要2萬元。就是借:原材料2萬,貸:其他應(yīng)收1萬,應(yīng)付賬款1萬是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 21:48

如果超支1萬 暫時(shí)不支付的話就是這樣寫分錄

少年 追問

2019-09-11 21:51

謝謝老師,最后一個(gè)問題。有沒有可能員工先墊付1萬,然后單位報(bào)銷,那此時(shí)怎么做賬呀

bamboo老師 解答

2019-09-11 21:54

員工報(bào)銷的時(shí)候直接支付
借:原材料
貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 采購?fù)戤厛?bào)銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
2019-09-11 21:08:38
預(yù)算會計(jì),收付實(shí)現(xiàn)制 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2019-08-27 21:23:57
是還錢嗎,還錢的其他應(yīng)付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那樣處理的
2023-11-21 09:43:58
同學(xué)您好,也不算錯(cuò),其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...