
出口了一點(diǎn)商品,開的形式發(fā)票,需要在增值稅申報(bào)表上申報(bào)嗎?
答: 你好 咱做退稅資格認(rèn)定沒
增值稅沒開票時(shí)要填增值稅申報(bào)表嗎,如果填了未開票收入項(xiàng),下月來了正式發(fā)票,還要填增值稅申報(bào)表嗎
答: 當(dāng)月填在未開具發(fā)票項(xiàng),次月開具發(fā)票后,發(fā)票金額填在專票或者普票項(xiàng)莉,同時(shí)在未開具發(fā)票項(xiàng)填負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

