
老師,公司賬戶上回單有張顯示運(yùn)輸費(fèi),轉(zhuǎn)到法人私賬上,作為借款,法人直接用現(xiàn)金付運(yùn)輸費(fèi)了,也開了公司抬頭的發(fā)票,那回單和發(fā)票各如何做分錄?不知道我自己做得對(duì)不對(duì),我先做了其他應(yīng)付款 后做管理費(fèi)用
答: 你好,你可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)往來,剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再從對(duì)公賬戶里轉(zhuǎn)錢到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個(gè)不對(duì) ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我遇到一個(gè)問題,請(qǐng)教老師。 我公司是集團(tuán)公司,青島有家子公司的負(fù)責(zé)人,同時(shí)在集團(tuán)(北京)兼任副總裁,他的勞動(dòng)關(guān)系、社保、公積金都在青島,現(xiàn)在集團(tuán)每月將他在集團(tuán)兼任副總裁的工資轉(zhuǎn)入子公司賬戶,由子公司做工資后發(fā)放。我想問下,這種情況集團(tuán)和子公司怎樣做賬比較合理。我初期的考慮是這樣的 集團(tuán): 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 ,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款。 子公司:收到時(shí) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 ,支付時(shí) 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款后來覺得子公司這樣做不太妥當(dāng),所以希望老師指點(diǎn)一下。謝謝
答: 工資是哪個(gè)公司承擔(dān)的呢?誰報(bào)個(gè)稅的呢


招力 追問
2019-09-12 21:14
小祝老師 解答
2019-09-12 21:19
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2019-09-12 21:43
小祝老師 解答
2019-09-12 21:58