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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-13 18:49

同學(xué),管理費(fèi)用就是計管理費(fèi)用,
業(yè)績報酬是主營業(yè)務(wù)收入
收到的稅費(fèi)增值稅是價外稅,所以直接入賬就可以了,這個稅直接
記入賬上沖減這個交的稅就可以了,一借一貸就沒了。

妮子 追問

2019-09-13 18:50

那收到的增值稅及附加怎么做分錄呢?

妮子 追問

2019-09-13 18:50

老師中秋節(jié)快樂

妮子 追問

2019-09-13 18:52

收到管理費(fèi)分錄:借:銀行 貸:管理費(fèi)-產(chǎn)品管理費(fèi)用

妮子 追問

2019-09-13 18:53

收到業(yè)績報酬分錄,借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入

何江何老師 解答

2019-09-13 18:53

中秋開心喲。
借:銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅。

這樣以后你要交這個稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅
貸:銀行存款

這樣就平了。

妮子 追問

2019-09-13 18:53

收到稅費(fèi)分錄,借:銀行 貸:應(yīng)交增值稅及附加

妮子 追問

2019-09-13 18:54

老師我的分錄做的對嗎?

妮子 追問

2019-09-13 18:55

老師,我這樣做對嗎?

妮子 追問

2019-09-13 18:56

還有一點(diǎn)就是,我收的管理費(fèi)和業(yè)績報酬是不是需要自行繳納增值稅呢?

妮子 追問

2019-09-13 19:02

明白您的意思,那我管理費(fèi)的分錄對嗎?

何江何老師 解答

2019-09-13 19:19

你好同學(xué)
是的同學(xué),是這樣的。

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同學(xué),管理費(fèi)用就是計管理費(fèi)用, 業(yè)績報酬是主營業(yè)務(wù)收入 收到的稅費(fèi)增值稅是價外稅,所以直接入賬就可以了,這個稅直接 記入賬上沖減這個交的稅就可以了,一借一貸就沒了。
2019-09-13 18:49:13
收到增值稅及附加?什么意思 你的流程不應(yīng)該是你支付給客戶收益時直接扣取稅?
2019-09-13 18:58:48
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-11 09:40:28
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
2019-09-07 21:39:50
你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費(fèi)用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤
2019-03-24 11:51:43
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