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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-09-15 13:53

你好,繳納社保做借:管理費用-社保(單位部分),借:應付職工薪酬-社保(個人部分),貸:銀行存款。

xl蔓 追問

2019-09-15 13:58

計提的時候呢

小祝老師 解答

2019-09-15 14:02

這個是不需要計提的,發(fā)生費用就按我剛剛說的分錄那樣做,然后發(fā)工資的時候在工資里扣除沖平即可。

xl蔓 追問

2019-09-15 14:13

發(fā)工資的時候,就只做扣除個人社保部分,對吧

xl蔓 追問

2019-09-15 14:14

我在發(fā)放工資的時候做
借:應付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款  
         其他應收-社?!獋€人部分
是這樣嗎

小祝老師 解答

2019-09-15 14:17

個人部分你還是做應付職工薪酬-社保,不要做其他應收社保,這樣做,你的應付職工薪酬怎么沖平呢?明白了吧。

xl蔓 追問

2019-09-15 14:20

好的 ,謝謝啦!

小祝老師 解答

2019-09-15 14:22

不客氣,如果對我的答案滿意,請給五星好評,謝謝了。

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221
2017-04-11 08:46:55
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221
2017-08-04 10:44:29
你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
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