- 送心意
小祝老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,經濟師
2019-09-15 13:53
你好,繳納社保做借:管理費用-社保(單位部分),借:應付職工薪酬-社保(個人部分),貸:銀行存款。
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你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55

你好
計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保
繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221
2017-04-11 08:46:55

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221
2017-08-04 10:44:29

你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
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xl蔓 追問
2019-09-15 13:58
小祝老師 解答
2019-09-15 14:02
xl蔓 追問
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xl蔓 追問
2019-09-15 14:20
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2019-09-15 14:22