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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-16 08:23

你好,抵的是增值稅的哦

小宇2016 追問

2019-09-16 08:54

增值稅不用的情況下不能做成管理費抵企業(yè)所得稅嗎

樸老師 解答

2019-09-16 08:56

為什么不用?這個進項稅怎么會用不到呢

小宇2016 追問

2019-09-16 08:57

沒開票

樸老師 解答

2019-09-16 08:58

沒開票就先留抵,這個沒關(guān)系

小宇2016 追問

2019-09-16 09:02

主要是現(xiàn)在要注銷了

樸老師 解答

2019-09-16 09:03

應交稅費的借方余額,不再是負債,而屬于資產(chǎn).清算說明未對此進行明確說明,但根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,注銷一般納稅人資格留抵稅額不予以退稅,該項留抵稅額可以在《資產(chǎn)處置損益明細表》中其他流動資產(chǎn)行,作為資產(chǎn)處置損失申報.

小宇2016 追問

2019-09-16 09:19

金額是480還是只是稅額

樸老師 解答

2019-09-16 09:25

就是你的這個480,這個就是你的稅額

小宇2016 追問

2019-09-16 09:29

可變現(xiàn)的價值是填0嗎

樸老師 解答

2019-09-16 09:30

你沒有了就填0就可以了

小宇2016 追問

2019-09-16 09:45

好的謝謝

小宇2016 追問

2019-09-16 09:46

不抵扣不去做資產(chǎn)損失也是可以的吧

樸老師 解答

2019-09-16 09:52

這個不用做資產(chǎn)損失的

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相關(guān)問題討論
你好,抵的是增值稅的哦
2019-09-16 08:23:07
上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26000 貸:應付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。
2021-04-25 16:20:51
你好,只能抵扣增值稅的
2018-06-27 14:43:16
增值稅是不計入利潤表項目的,可以不會在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
不可以,是負債,而不是損益 但是對應的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
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