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增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
房開企業(yè)屬于預(yù)售階段,申報增值稅是預(yù)繳,在其它申報那里預(yù)繳了增值稅,在“”增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”那里要填那些表格
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
老師,我想咨詢一下,房開企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,增值稅是按季申報的,預(yù)收房款的時候,繳納土地增值稅是預(yù)繳的,增值稅每個月預(yù)繳。在季度增值稅申報的時候要怎么申報呢

