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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-16 09:46

你好,需要把之前開錯的發(fā)票,補開的正數(shù)發(fā)票都給到對方的

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2019-09-16 09:47

這么說吧,開錯的那張我不用了,只要沖紅就可以,

鄒老師 解答

2019-09-16 09:49

你好,開錯的發(fā)票你單位是需要按正常發(fā)票入賬,然后開具負數(shù)做負數(shù)分錄,然后再根據(jù)開具的正確發(fā)票做銷售分錄(總共需要做這3筆分錄才是的)

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2019-09-16 09:51

也就是我需要把負數(shù)跟之前開錯的都給對方讓對方做帳?而且這張票我不需要了,不就不需要最后一步了?

鄒老師 解答

2019-09-16 09:56

你好,你需要把之前錯誤的發(fā)票,負數(shù)發(fā)票,補開的正數(shù)發(fā)票都需要給到對方做賬
你單位也需要針對這三張發(fā)票分別做相應(yīng)分錄才是的

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你好,需要把之前開錯的發(fā)票,補開的正數(shù)發(fā)票都給到對方的
2019-09-16 09:46:21
你好,不用的,開錯的你收回來,然后負數(shù)發(fā)票也不用給他,你再給他開正確的就可以了
2019-09-16 09:32:08
就是您之前藍字發(fā)票對應(yīng)分錄的反分錄 借反負數(shù):應(yīng)收賬款 貸方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-12-12 15:51:57
您好,根據(jù)發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸;主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負數(shù)。
2017-05-21 18:36:40
你是購買方嗎?沖減你的庫存商品
2019-03-29 15:09:00
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