
老師們好!我這里有有一筆很簡單的分錄但是涉及到資產(chǎn)重分類就開始迷糊了,一個檢驗公司跟我們單位有業(yè)務(wù)往來,兩年了我們公司付了檢驗款發(fā)票沒到,掛了預(yù)付賬款,可現(xiàn)在又給他們開具了銷售發(fā)票,估計是銷售貨物給他們了,我在應(yīng)收賬款里面添加這個單位名稱時提示已經(jīng)存在了,但是是在預(yù)付賬款的科目里面,這個我需要怎么重組呢,具體分錄怎么做,銷售發(fā)票是專票180整,謝謝老師!
答: 你好,直接在應(yīng)收賬款錄入就可以了
6月預(yù)付我公司500萬,10月預(yù)付100萬,開出銷售發(fā)票300萬,借:銀行存款100萬,預(yù)付賬款200萬,貸:應(yīng)收賬款300萬,可以嗎?
答: 同學(xué)你好 同一個單位只用一個往來科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司采購商品大部分預(yù)付,銷售商品大部分先發(fā)貨開票后收款,就采用預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款科目可以嗎,不啟用應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款科目
答: 你好,可以的,在實務(wù)操作中,也是建議企業(yè)盡量少啟用科目的


圓滿富足 追問
2019-09-16 10:59
佟老師 解答
2019-09-16 11:13
圓滿富足 追問
2019-09-16 11:15
佟老師 解答
2019-09-16 11:17