
6月預(yù)付我公司500萬(wàn),10月預(yù)付100萬(wàn),開(kāi)出銷售發(fā)票300萬(wàn),借:銀行存款100萬(wàn),預(yù)付賬款200萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款300萬(wàn),可以嗎?
答: 同學(xué)你好 同一個(gè)單位只用一個(gè)往來(lái)科目
收到銀行存款核銷一部分應(yīng)付賬款,剩下的入預(yù)收賬款,能不能寫成借銀行存款,貸預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款
答: 你好,貸方應(yīng)當(dāng)全額計(jì)入應(yīng)收賬款才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月初收到客戶預(yù)付款2000,然后銷售貨物并開(kāi)出專票,月底收到尾款,這樣做賬對(duì)嗎?收到預(yù)收賬款 借:銀行存款 2000 貸:預(yù)收賬款 2000銷售商品一批 借:預(yù)收賬款5028.7 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4450.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 578.52收到尾款 借:銀行存款 3028.7 貸:預(yù)收賬款 3028.7
答: 你好 嗯是的 是這樣來(lái)做賬的


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2021-10-25 11:28
樸老師 解答
2021-10-25 11:40
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2021-10-25 13:29
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2021-10-25 13:43
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2021-10-25 13:47