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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-16 15:07

你好   你之前報銷給員工是怎么做賬的  是你們多報了給員工 還是保險公司多報了金額

油條 追問

2019-09-16 15:09

之前做帳借制造費用福利費,貸方銀行存款。是我們多報給員工了

meizi老師 解答

2019-09-16 15:15

你好  那把保險公司的退回來沖你之前做的分錄 多支付的金額計入就在制造費用-福利費里面走 要走應付職工薪酬過渡

油條 追問

2019-09-16 15:56

具體怎寫,不是很懂

meizi老師 解答

2019-09-16 15:58

你好 那你可以給我具體金額嗎 便于寫分錄

油條 追問

2019-09-16 16:09

我們公司報給原工2064.8
保險公司給員工1679.31,1679.31已現(xiàn)金收回公司

meizi老師 解答

2019-09-16 16:12

你好  那你之前是做的借制造費用-福利費2064.8 貸銀行存款 2064.8  現(xiàn)做:借銀行存款1679.31 借制造費用-福利費-1679.31  然后剩下的金額就繼續(xù)掛福利費核算就行了

油條 追問

2019-09-16 16:14

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-16 16:16

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你好 你之前報銷給員工是怎么做賬的 是你們多報了給員工 還是保險公司多報了金額
2019-09-16 15:07:26
同學你好 借銀行存款 貸現(xiàn)金
2021-10-08 09:19:42
你好 公司收到一年期的貸款10萬,借;銀行存款,貸;短期借款 可以通過取現(xiàn)的形式取出,借;庫存現(xiàn)金,貸;銀行存款 如果是轉(zhuǎn)給股東,借;其他應收款,貸;銀行存款
2020-06-24 08:57:43
你好,銷售貨物收到的現(xiàn)金
2016-12-02 15:57:29
您好 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個人社保費
2020-01-09 11:52:52
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