
你好!我用的管家婆軟件,在月末做月結(jié)存時點了計提折舊,資產(chǎn)負債表上體現(xiàn)了累計折舊金額。請問老師:我還要不要做一筆分錄:借:管理費用,貸:累計折舊
答: 你好 計提 折舊時是這樣的分錄 借:管理費用,貸:累計折舊
固定資產(chǎn)計提折舊后,資產(chǎn)負債表不平,如:借:管理費用-折舊費 200 制造費用-折舊費 300 貸:累計折舊 500此時生成的資產(chǎn)負債表不平,是不是還要做多一筆,借:未分配利潤500,貸:管理費用-折舊費200制造費用-折舊費300
答: 您好,計提折舊是對的,但是不是造成資產(chǎn)負債表不平的原因,填寫負債表時,管理費用的200元,應該從未分配利潤中扣減,制造費用的300,應該填寫到存貨中,而累計折舊500應該從固定資產(chǎn)中扣減,這樣就平了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月購入的固定資產(chǎn),12月計提折舊,借:管理費用204.17,貸:累計折舊204.17,在財務報表中利潤表的管理費用要填上204.17,在資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)列示填寫7295.83對嗎
答: 你好 資產(chǎn)負債表上填? 固定資產(chǎn)原值-累計折舊

