老師晚上好,視頻課程第五節(jié)(3)也就是課本第52頁(yè),手工 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)2020年8月資本化期間閑置資金收益為什么要用 問(wèn)
800和6007都是專門(mén)借款哈 答
@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
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2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

材料商給我開(kāi)具的發(fā)票有誤,我這邊已經(jīng)認(rèn)證了,做了紅沖,材料商給我重新開(kāi)具的發(fā)票,已認(rèn)證,現(xiàn)在我要怎么做賬?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)前面錯(cuò)誤的發(fā)票有沒(méi)有做賬務(wù)處理?
老師好,我公司2019年9月成立,還沒(méi)有銷售。購(gòu)進(jìn)了2019年10月始購(gòu)進(jìn)了原材料,開(kāi)具專票還沒(méi)有認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn):我可以現(xiàn)在把所有發(fā)票一起認(rèn)證嗎?還是等銷售的時(shí)候之前把發(fā)票一起認(rèn)證呢?謝謝老師。
答: 您好,你可以等我銷項(xiàng)了再一起認(rèn)證,也可以現(xiàn)在認(rèn)證,如果以后認(rèn)證,可以計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我想問(wèn)一下 材料商給我開(kāi)具的發(fā)票 我已經(jīng)認(rèn)證了 但是材料商說(shuō)他開(kāi)錯(cuò)了 我這邊填寫(xiě)紅字信息表填寫(xiě)錯(cuò)了 稅局審核通過(guò)了 這該怎么辦
答: 去稅務(wù)局收撤銷就可以,
發(fā)票已認(rèn)證, 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后, 要求對(duì)方在下月紅沖重新開(kāi)具發(fā)票, 本月我該怎么做賬
認(rèn)證過(guò)的發(fā)票 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票, 購(gòu)買(mǎi)方憑借什么材料做賬呢


早日退休吖 追問(wèn)
2019-09-16 16:40
bamboo老師 解答
2019-09-16 16:45
早日退休吖 追問(wèn)
2019-09-16 17:04
bamboo老師 解答
2019-09-16 17:25