- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-17 15:38
您好
年末的時候一次性把增值稅下三級科目結(jié)平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
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您好
年末的時候一次性把增值稅下三級科目結(jié)平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
2019-09-17 15:38:38

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-01-22 17:06:04

借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-02-19 16:27:23

減免稅款余額在借方還是貸方
2015-10-14 12:42:33

借方余額表示你已經(jīng)抵減但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部分
因為你要抵減的時候,做分錄是借減免稅款借管理費用負數(shù),就說明已經(jīng)抵減了,這樣到月末的時候你需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把減免稅款轉(zhuǎn)平,你現(xiàn)在沒有轉(zhuǎn)平,所以有借方余額。
2017-12-03 09:16:59
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愛聽歌的畫筆 追問
2019-09-17 15:46
bamboo老師 解答
2019-09-17 15:56