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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-17 15:38

您好
年末的時候一次性把增值稅下三級科目結(jié)平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

愛聽歌的畫筆 追問

2019-09-17 15:46

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-17 15:56

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 年末的時候一次性把增值稅下三級科目結(jié)平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
2019-09-17 15:38:38
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-01-22 17:06:04
借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-02-19 16:27:23
減免稅款余額在借方還是貸方
2015-10-14 12:42:33
借方余額表示你已經(jīng)抵減但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部分 因為你要抵減的時候,做分錄是借減免稅款借管理費用負數(shù),就說明已經(jīng)抵減了,這樣到月末的時候你需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把減免稅款轉(zhuǎn)平,你現(xiàn)在沒有轉(zhuǎn)平,所以有借方余額。
2017-12-03 09:16:59
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