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-Yuan????
于2019-09-17 20:12 發(fā)布 ??910次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-17 20:32
實際是虧損的嗎有無票收入沒申報嗎
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我們企業(yè)之前一直都是虧損,我們一直都有進項抵扣,現(xiàn)在想要交增值稅,還想要有利潤,但是怎么算都是虧損,而且還多交稅。有什么辦法嗎?
答: 實際是虧損的嗎 有無票收入沒申報嗎
誤填了表二增值稅進項未抵扣一導致了多交稅
答: 這個月的嗎?你問下稅務(wù)局去大廳修改還是那邊給你退回來修改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)不用交增值稅,進項稅額夠抵扣的,企業(yè)會不會產(chǎn)生利潤,需交企業(yè)稅?
答: 不用交增值稅,有利潤的話還是需要交企業(yè)所得稅
老師,進項票子來了,但是這個月沒有銷項。我有兩種想法你看下對不?1、勾選平臺不勾選,賬目也是應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額,等什么時候有銷項,再把待抵扣轉(zhuǎn)成:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)2、另外一種,我看別人是來票子就勾選抵扣,沒有銷售也是,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)是:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出多交增值稅我覺得第一種我能接受,但是不知道自己理解的對不對,麻煩老師幫忙指點下
討論
準予抵扣的進項稅額為100,增值稅為1600,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)是多少
增值稅進項抵扣的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么?
小規(guī)模納稅人的進項增值稅不能抵扣,那交的這個增值稅可以屬于費用,在計算利潤時扣除嗎?
老師,我抵扣完之后發(fā)現(xiàn)進項比銷項多了好多,而且平臺上進項已經(jīng)勾選了,會不會多交稅啊
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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