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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-18 09:58

你好 借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出  這個需要走應付職工薪酬的 給員工買的;招待費做借管理費用或者銷售費用-招待費貸進項稅轉(zhuǎn)出

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:02

能寫個全的嗎老師

meizi老師 解答

2019-09-18 10:06

你好 上面就是分錄  你那里還不明白?

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:11

老師,我可以不認證,直接不提現(xiàn)稅可以嗎

meizi老師 解答

2019-09-18 10:15

你好 不認證要做到待認證里面去 但是需要認證轉(zhuǎn)出 不然會滯留票的

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:28

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:28

直接這樣寫行嗎

meizi老師 解答

2019-09-18 10:37

到時你還得認證 你得體現(xiàn)進項稅 還得轉(zhuǎn)出

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:43

好吧

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 10:43

還是不明白怎么做

meizi老師 解答

2019-09-18 10:52

你好 比如 借管理費用 進項稅貸銀行存款   認證后轉(zhuǎn)出 借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣做

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 11:46

這樣費用不是做了兩次嗎

meizi老師 解答

2019-09-18 11:49

你好 進項稅后面轉(zhuǎn)出 是只是把進項稅的金額轉(zhuǎn)到管理費用去     本來不允許你抵扣 就算是價稅合計入費用了

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 11:54

哦哦懂了

學堂用戶_ph425767 追問

2019-09-18 11:54

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-18 11:56

嗯 不客氣的  幫到你就好 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
您好 車間管理人員業(yè)務(wù)招待費記制造費用 福利費一定要通過應付職工薪酬核算 不可以直接這樣寫分錄
2020-07-14 09:17:37
你好 借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出 這個需要走應付職工薪酬的 給員工買的;招待費做借管理費用或者銷售費用-招待費貸進項稅轉(zhuǎn)出
2019-09-18 09:58:50
你好! 是的,直接在匯算表里可以調(diào)整
2020-04-09 10:48:45
借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
2019-03-20 14:49:37
你好 要用應付職工 薪酬科目的
2019-01-30 16:33:12
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