收到結(jié)算單,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款未開票,收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款未開發(fā)票,貸應(yīng)付賬款結(jié)算款,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,后面會(huì)出現(xiàn)待認(rèn)證與進(jìn)項(xiàng)稅不平怎么處理
羊羊1991
于2019-09-18 09:59 發(fā)布 ??1615次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-09-18 10:01
你好 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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你好 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2019-09-18 10:01:07

同學(xué)你好
你看明細(xì)科目不一樣的
2020-09-28 15:13:50

您好
請(qǐng)問發(fā)票開具金額跟結(jié)算單金額一致嗎
2021-06-29 16:25:44

你好,收到業(yè)主預(yù)結(jié)結(jié)算單,尚未給對(duì)方開具發(fā)票,
賬務(wù)處理:
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
2020-10-10 16:23:39

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時(shí):
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
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