
這個是不是應(yīng)該做到管理費用的,他做到應(yīng)交稅費-減免稅款了,請問怎么調(diào)整18年的賬?怎么沖平
答: 你們?nèi)~抵扣了是吧
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一步先計入管理費用,等有要減免稅時再結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免。
答: 你好,不是,你做第一步的當(dāng)月,就可以做這個分錄了:借應(yīng)交稅費(減免稅額) 借管理費用(紅字)


Lisa 追問
2019-09-18 11:35
郭老師 解答
2019-09-18 11:36
Lisa 追問
2019-09-18 11:43
郭老師 解答
2019-09-18 11:46