
老師,我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法,上月暫估入庫的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)高了,我紅沖了暫估分錄,請(qǐng)問需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
答: 要的,要調(diào)減上個(gè)月成本
老師,我們12月有批貨暫估入庫,也暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是這個(gè)月發(fā)票到,金額和暫估不一致,那怎么沖銷之前的分錄,分錄怎么寫,跨年了還能沖掉嗎
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問郭老師,本月暫估入庫的商品,本月已經(jīng)銷售并按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月開出進(jìn)貨發(fā)票了怎么辦呢?完整分錄是怎樣呢?@郭老師(請(qǐng)郭老師答疑)
答: 一種麻煩的,紅沖暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 然后做開發(fā)票的,借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品


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2019-09-18 11:35
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