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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-18 13:52

你好,之前支付了預(yù)付賬款嗎?你指的后面的分錄是領(lǐng)用的會計分錄?

小太陽? 追問

2019-09-18 13:54

是的,最后做到費用里面還是成本里面,是食堂用的

彩麗老師 解答

2019-09-18 13:56

公司食堂嗎?食堂用甲醇干什么?

小太陽? 追問

2019-09-18 13:58

燒火做飯呀

彩麗老師 解答

2019-09-18 14:03

很少聽說用甲醇燒火做飯的,計入費用里面

小太陽? 追問

2019-09-18 14:04

怎么做分錄了?不會做

彩麗老師 解答

2019-09-18 14:07

借:管理費用—職工福利費(食堂)
 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(食堂)
借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(食堂)
 貸:銀行存款

小太陽? 追問

2019-09-18 14:09

我第一步做的是借:原材料,貸:預(yù)付賬款呀

彩麗老師 解答

2019-09-18 14:13

應(yīng)該是這樣  借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款
借:管理費用—職工福利費(食堂)
貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(食堂)
借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(食堂)
貸:預(yù)付賬款

小太陽? 追問

2019-09-18 14:16

好的,謝謝

彩麗老師 解答

2019-09-18 14:17

不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評

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你好!之前付了預(yù)付款,現(xiàn)在收到了材料,沖減之前的預(yù)付款
2021-12-08 16:30:29
你好,之前支付了預(yù)付賬款嗎?你指的后面的分錄是領(lǐng)用的會計分錄?
2019-09-18 13:52:53
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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