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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-12-08 16:30

你好!之前付了預付款,現(xiàn)在收到了材料,沖減之前的預付款

山丘 追問

2021-12-08 16:36

老師 預付賬款貸方有余額是什么意思?

宋生老師 解答

2021-12-08 16:39

你好!預付貸方余額是應付的部分

山丘 追問

2021-12-08 16:44

那老師,收到一張機械租賃的購進發(fā)票,未付款,應該怎么做分錄?

宋生老師 解答

2021-12-08 16:48

你好!借管理費用—租賃費等 貸應付賬款

山丘 追問

2021-12-08 17:02

老說我要是不設置應付賬款科目 直接使用預付賬款貸方可以嗎?

宋生老師 解答

2021-12-08 17:21

您好!可以的。用預付也行

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相關問題討論
你好!之前付了預付款,現(xiàn)在收到了材料,沖減之前的預付款
2021-12-08 16:30:29
你好,之前支付了預付賬款嗎?你指的后面的分錄是領用的會計分錄?
2019-09-18 13:52:53
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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