
老師好,拉了原料費用給的多了,費用退回來時的分錄,我們給費用時有的應付借 應付賬款 貸 其它業(yè)務收入
答: 你好 你們當時費用給多了的分錄 是怎么做的?
老師好!用主營業(yè)務收入付應付賬款,怎么做分錄呢
答: 你好,你的意思是你們用自己的商品抵了應付賬款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我出口用cif,確定收入是轉fob,分錄這么做對嗎?借:應收賬款-a公司貸:營業(yè)業(yè)務收入 應付賬款-運費公司2收到運費公司發(fā)票借:營業(yè)費用-運保費貸:應付賬款-運費公司3支付運費借:應付賬款-運費公司貸:銀行存款這樣做分錄,運費公司永遠不平,請指示,怎么操作
答: 你好 借:應收賬款-a公司 貸:營業(yè)業(yè)務收入 CIF 主營業(yè)務收入 負數(shù) 運保費 應付賬款-運費公司 這個運費并不能費用化,所以發(fā)票直接附在上面憑證的后面 借:應付賬款-運費公司 貸:銀行存款


心語心愿 追問
2019-09-18 16:36
心語心愿 追問
2019-09-18 16:36
答疑蘇老師 解答
2019-09-18 16:40
心語心愿 追問
2019-09-18 16:52
答疑蘇老師 解答
2019-09-18 16:58
心語心愿 追問
2019-09-18 16:59
答疑蘇老師 解答
2019-09-18 17:01