我想請問一下,材料在4月已經(jīng)付現(xiàn)入庫,但5月退了又抵了其他貨款但在這個月的時候老板才告訴我,要怎么處理
純真的大地
于2019-09-18 20:53 發(fā)布 ??665次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-09-18 21:16
您好,現(xiàn)在應該先做,借,主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存商品,負數(shù)。同時,借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。再根據(jù)其他的貨款,做,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品,
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您好,現(xiàn)在應該先做,借,主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存商品,負數(shù)。同時,借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。再根據(jù)其他的貨款,做,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品,
2019-09-18 21:16:02

你好 貨到票未到暫估入賬
2022-02-26 12:08:03

貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發(fā)票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-29 16:22:37

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2022-12-17 15:25:11
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純真的大地 追問
2019-09-18 21:19
王雁鳴老師 解答
2019-09-18 21:19
純真的大地 追問
2019-09-18 21:19
王雁鳴老師 解答
2019-09-18 21:21