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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-09-18 21:16

您好,現(xiàn)在應該先做,借,主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存商品,負數(shù)。同時,借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。再根據(jù)其他的貨款,做,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品,

純真的大地 追問

2019-09-18 21:19

謝謝老師!可是老板他根本不知道抵了是哪一批貨的款

王雁鳴老師 解答

2019-09-18 21:19

您好,不好意思,我理解錯了,應該先做,不考慮增值稅的情況下,借,原材料,負數(shù),貸,應付賬款,負數(shù)。再根據(jù)來的其他貨物,借,原材料,貸,應付賬款。

純真的大地 追問

2019-09-18 21:19

早上只說反正就是抵貨款了就走了。

王雁鳴老師 解答

2019-09-18 21:21

您好,這樣的話,應該先做一個分錄,借,原材料,負數(shù),貸,應付賬款,負數(shù),等與對方核對清楚,在做后面的分錄。

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您好,現(xiàn)在應該先做,借,主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存商品,負數(shù)。同時,借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。再根據(jù)其他的貨款,做,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品,
2019-09-18 21:16:02
你好 貨到票未到暫估入賬
2022-02-26 12:08:03
貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發(fā)票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-29 16:22:37
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-12-17 15:25:11
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