請問,如果公司已經(jīng)付了材料商的貨款,材料商還沒開票給我們,怎么情況要暫估入庫呢?是否自己還沒入票要開票出去時要暫估,還是怎么樣?
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于2022-02-26 12:04 發(fā)布 ??881次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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您好,現(xiàn)在應(yīng)該先做,借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸,庫存商品,負(fù)數(shù)。同時,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),負(fù)數(shù)。再根據(jù)其他的貨款,做,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),同時,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,
2019-09-18 21:16:02

你好 貨到票未到暫估入賬
2022-02-26 12:08:03

貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發(fā)票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-29 16:22:37

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
2022-12-17 15:25:11
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