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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-19 14:50

購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:庫存商品(紅字)

貸:應(yīng)付賬款(紅字)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

認證未通過的,購貨方不抵扣進項稅,也不做進項稅轉(zhuǎn)出。

銷售方會計處理:

借:應(yīng)收賬款(紅字)

貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字)

誠才 追問

2019-09-19 14:52

是小規(guī)模銷售方最后筆分錄就可以不拔

曼曼老師 解答

2019-09-19 15:33

借:應(yīng)收賬款等科目(紅字)

貸;主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

稅費(紅字)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
科目不變數(shù)字是負數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
同學,你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 認證未通過的,購貨方不抵扣進項稅,也不做進項稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會計處理: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
自己開的借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù),然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
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