- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-03 12:03
自己開的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后你的成本是不是也多做了?
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科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2018-12-13 16:02:11

借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款
2017-03-29 21:02:04

同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負(fù)號就可以了
2022-03-25 20:13:08

你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55

購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
認(rèn)證未通過的,購貨方不抵扣進(jìn)項稅,也不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
銷售方會計處理:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
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