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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-29 21:26

之前是收的現(xiàn)金。就相當(dāng)于12月份客戶來(lái)修車已把款付了,但一直未來(lái)領(lǐng)票,所以這月才開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么寫(xiě)分錄啊

袁老師 解答

2017-03-29 21:02

借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款

袁老師 解答

2017-03-29 21:37

就這樣掛吧,等開(kāi)發(fā)票了,用借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)沖吧

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科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過(guò)數(shù)字前面加個(gè)負(fù)號(hào)就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購(gòu)貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 認(rèn)證未通過(guò)的,購(gòu)貨方不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,也不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
自己開(kāi)的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
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